1.负责参与公司经营活动工作内容的全方位的审计工作,组织制定审计规章 制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案并贯彻落实;
2.负责并参与公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动,根据公司要求与财务原则制定完善的内部审计管理制度及内审流程;
3.负责审计报告和审计调查报告的审核,参加审计项目实施,掌握公司经营管理中存在的倾向性、普遍性问题,为领导决策提供参考信息;
4.针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并负责督办经公司领导批准的审计结论和处理意见的执行情况;
5.深入了解公司供应链、总账流程,控制、考核、纠正各部门偏离公司整体财务目标计划的行为,建立专项的审计内容目录。